索 引 号:682767937/2015-00838 主题分类:其他
发布机构:金融办 发文日期:2015年09月14日
名    称:市金融办2014年度决算
文    号: 主 题 词:
 
市金融办2014年度决算
 

 

张家口市金融工作办公室部门概况
一、主要职责
根据《张家口市金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市金融工作办公室的主要职责是:
(一)贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规,研究拟订全市金融产业发展中长期规划和年度工作计划。指导和协调各金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署,加大对地方经济社会发展的支持。提出改善金融生态环境,促进金融产业发展的政策建议,协调金融业与全市经济社会发展的衔接。
(二)负责与市外金融驻张机构以及域外金融机构的联系,协调解决金融运行及金融业发展中涉及地方政府配合的相关事宜。配合中央金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,维护金融稳定;指导全市金融生态环境和社会信用体系建设。
(三)协调推进金融交流合作,协调引进各类金融机构在我市设立分支机构、代理机构或开办金融业务;拟定加强地方金融机构建设的指导意见,组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作,指导新型金融机构的组建和发展;负责全市农村信用社改革的组织、协调;协助有关部门搞好地方金融机构党的建设和思想政治工作;协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。
(四)负责对市属金融机构实施行业管理,代表政府履行国有金融资产出资人的职责;组织协调地方金融资源的优化配置,监督检查地方金融资产运营情况。
(五)负责培育推荐企业上市融资,配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度;牵头组织相关企业发行债券,指导协调期货、基金、产权交易等有序发展。
(六)负责全市小额贷款公司的监督管理,指导县区有关部门依法开展相关工作。
(七)负责综合协调地方投融资体系建设,提出政策建议并
督促落实;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。
(八)负责金融机构支持地方经济和社会事业发展业绩的考核评价,组织对县区金融生态环境建设情况的评价。
(九)承办市政府交办的其他事项。
 
部门及其所属单位有关财政政策

单位编码
单位名称
单位性质
财政供给政策
435002
张家口市金融工作办公室
行政
财政拨款
435003
张家口市金融创新管理中心
事业

决算单位构成:因我办下属事业单位金融创新管理中心与我办合并办公,且只有三人,财务未独立,故决算与我办未分开。

 

决算情况说明:2014年度一般公共财政拨款收入141.81万元,本年收入合计141.81万元,年初结转和结余69.11万元,合计210.92万元。一般公共服务支出96.47万元,金融支出70.04万元,本年支出合计166.51万元。年末结转和结余44.41万元,合计210.92万元。
 
收入支出决算公开表
          财决公开01
部门:         金额单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
       1        2
一、财政拨款收入 1 141.81  一、一般公共服务 17 96.47 
  其中:政府性基金 2   二、外交 18  
二、上级补助收入 3   三、国防 19  
三、事业收入 4   四、公共安全 20  
四、经营收入 5   五、教育 21  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术 22  
六、其他收入 7   …… 23  
  8   十六、金融支出 24 70.04 
本年收入合计 9 141.81  本年支出合计 25 166.51 
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26  
上年结转和结余 11 69.11    其中:提取职工福利基金 27  
  其中:项目支出结转和结余 12 66.00          转入事业基金 28  
  13   年末结转和结余 29 44.41 
  14     其中:项目支出结转和结余 30 42.97 
  15     31  
合计 16 210.92  合计 32 210.92 

 

收入决算公开表
                    财决公开02表
部门:                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 141.81  141.81           
201 一般公共服务支出 93.64  93.64           
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 93.64  93.64           
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 93.64  93.64           
217 金融支出 48.17  48.17           
21701 金融部门行政支出 38.17  38.17           
2170101   行政运行 8.17  8.17           
2170199   金融部门其他行政支出 30.00  30.00           
21799 其他金融支出 10.00  10.00           
2179901   其他金融支出 10.00  10.00           

 

支出决算公开表
                  财决公开03表
部门:                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 166.51  103.48  63.03       
201 一般公共服务支出 96.47  96.47         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 96.47  96.47         
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 96.47  96.47         
217 金融支出 70.04  7.01  63.03       
21701 金融部门行政支出 60.01  7.01  53.00       
2170101   行政运行 7.01  7.01         
2170102   一般行政管理事务 6.95    6.95       
2170199   金融部门其他行政支出 46.05    46.05       
21799 其他金融支出 10.03    10.03       
2179901   其他金融支出 10.03    10.03       

财政拨款收入支出决算公开表
              财决公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 141.81  一、一般公共服务支出 15 96.47 96.47  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8   十六、金融支出 22 70.04 70.04  
本年收入合计 9 141.81  本年支出合计 23 166.51 166.51  
年初结转和结余 10 69.11  年末结转和结余 24 44.41 44.41  
  一般公共预算财政拨款 11 69.11    25      
  政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 210.92  合计 28 210.92 210.92  

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
                              财决公开05
部门:                             金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余    
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 69.11 3.11 66 141.81 101.81 40 166.51 103.48 63.03 44.41 1.43 42.97
201 一般公共服务支出 3.11 3.11   93.64 93.64   96.47 96.47   0.28 0.28  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.11 3.11   93.64 93.64   96.47 96.47   0.28 0.28  
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.11 3.11   93.64 93.64   96.47 96.47   0.28 0.28  
217 金融支出 66   66 48.17 8.17 40 70.04 7.01 63.03 44.13 1.16 42.97
21701 金融部门行政支出 65.96   65.96 38.17 8.17 30 60.01 7.01 53 44.11 1.16 42.95
2170101  行政运行       8.17 8.17   7.01 7.01   1.16 1.16  
2170102  一般行政管理事务 6.96   6.96       6.95   6.95      
2170199  金融部门其他行政支出 59   59 30   30 46.05   46.05 42.95   42.95
21799 其他金融支出 0.04   0.04 10   10 10.03   10.03 0.02   0.02
2179901  其他金融支出 0.04   0.04 10   10 10.03   10.03 0.02   0.02

        财决公开06表
        单位:万元
项目 2014年决算数 2013年决算数 2014年较2013年节减数额
因公出国(境)费 0 0 0
公务用车购置及运行费 小计 17.78 37.44 19.66
公务用车
购置费
0 0 0
公务用车
运行费
17.78 37.44 19.66
公务接待费 19.13 34.55 15.42
合计 36.91 71.99 35.08

1、2014年未因公组团出国境,未产生因公出国境费用;

2、2014年未购置公务用车,共有公务用车2辆;

3、2014年发生公务接待32批次,共计298人次。

2014年,我办严格按照规定削减三公经费支出。与2013年相比,2014年三公经费均大幅减少。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                  财决公开07
部门:                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   

附件: 财政收支决算总表.xls-1
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